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2016年度部门决算公开
日期:2017-09-12 15:00:11

80.jpg

     

 第一部分 沧州市委统战部概况

2

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  2016年度沧州市委统战部决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、三公经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  沧州市委统战部决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总表情况说明

二、2016年度收入决算情况说明

三、2016年度支出决算情况说明

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2016年度三公经费支出情况说明

七、2016年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2016年度其他重要事项情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 


第一部分:沧州市委统战部概况

 

一、主要职能

沧州市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门,设办公室、一科、二科、三科等四个科室。

(一)调查研究统一战线的理论和方针政策,组织贯彻执行中央和省委、市委关于统一战线的方针、政策;向市委反映统一战线全面情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

(二)负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实中央和省委、市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作,为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受市委委托,向民主党派、无党派人士通报中央和省委、市委精神;支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

(三)负责调查研究,协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

(四)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;.做好台胞、台属的有关工作。

(五)负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助各民主党派市委、市工商联做好干部管理工作;协助有关部门管理各县(市、区)党委统战部长。

(六)调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。

(七)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系并培养党外知识分子和出国、归国留学人员的代表人物。

(八)负责全市开展海内外统一战线的宣传和联络工作。

(九)负责指导各县(市、区)党委统战部工作和统战部门负责人的培训工作,协调政府各有关部门的统战工作;受市委委托,领导市工商联党组,指导工商联工作;联系、指导市侨联的工作。

(十)完成省委统战部和市委交办的其他任务。

二、机构设置

根据部门决算编报要求,纳入我部门 2016年度部门决算编报范围的单位共1个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

沧州市委统战部

 

 

狗万aap第二部分:沧州市委统战部决算报表

   

   

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01表

部门:沧州市委统战部

 

2016年度

 

 

单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

4,562,079.45

一、一般公共服务支出

29

4,562,079.45

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

4,562,079.45

本年支出合计

52

4,562,079.45

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

0.00

    年末结转和结余

54

0.00

 

27

 

 

55

 

总计

28

4,562,079.45

总计

56

4,562,079.45

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:沧州市委统战部

 

 

 

 

 

2016年度

 

 

 

单位:元

科目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,562,079.45

4,562,079.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

4,562,079.45

4,562,079.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20124

宗教事务

350,000.00

350,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012404

  宗教工作专项

350,000.00

350,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

4,212,079.45

4,212,079.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013401

  行政运行

2,912,079.45

2,912,079.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013402

  一般行政管理事务

1,300,000.00

1,300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:沧州市委统战部

 

 

 

 

2016年度

 

 

 

单位:元

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,562,079.45

4,562,079.45

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

4,562,079.45

4,562,079.45

0.00

0.00

0.00

0.00

20124

宗教事务

350,000.00

350,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012404

  宗教工作专项

350,000.00

350,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

4,212,079.45

4,212,079.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2013401

  行政运行

2,912,079.45

2,912,079.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2013402

  一般行政管理事务

1,300,000.00

1,300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:沧州市委统战部

 

 

2016年度

 

 

 

单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

 

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,562,079.45

一、一般公共服务支出

30

4,562,079.45

4,562,079.45

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

4,562,079.45

本年支出合计

53

4,562,079.45

4,562,079.45

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

55

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

4,562,079.45

总计

58

4,562,079.45

4,562,079.45

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:沧州市委统战部

 

 

 

2016年度

 

单位:元

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4,562,079.45

4,562,079.45

0.00

201

一般公共服务支出

4,562,079.45

4,562,079.45

0.00

20124

宗教事务

350,000.00

350,000.00

0.00

2012404

  宗教工作专项

350,000.00

350,000.00

0.00

20134

统战事务

4,212,079.45

4,212,079.45

0.00

2013401

  行政运行

2,912,079.45

2,912,079.45

0.00

2013402

  一般行政管理事务

1,300,000.00

1,300,000.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。      

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:沧州市委统战部

 

 

 

2016年度

 

 

 

单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,261,620.00

302

商品和服务支出

2,355,359.45

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

491,300.00

30201

  办公费

779,708.36

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

535,700.00

30202

  印刷费

250,000.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

41,000.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

12,376.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

193,620.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

945,100.00

30211

  差旅费

339,698.90

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

186,700.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

509,500.00

30213

  维修()

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

508,897.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

150,000.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

38,305.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

1,300.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

160,100.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

87,500.00

30231

  公务用车运行维护费

54,000.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

107,626.52

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

114,747.67

 

 

 

人员经费合计

2,206,720.00

公用经费合计

2,355,359.45

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:沧州市委统战部

 

 

 

 

2016年度

 

 

 

单位:元

科目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

*我部门无此项收支,故空表列示

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

编制单位:沧州市委统战部

 

 

 

 

2016年度

 

 

 

金额单位:元

科目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

*我部门无此项收支,故空表列示

 

 

 

 

“三公”经费及相关信息统计表

 

 

 

 

 

 

公开09表

编制单位:沧州市委统战部

 

 

2016年度

 

 

金额单位:元

项  目

行次

预算数

统计数

项  目

行次

统计数

栏  次

1

2

栏  次

3

一、三公经费支出

1

二、国有资产占用情况

22

(一)支出合计

2

246,000.00

92,305.00

(一)车辆数合计(辆)

23

3

  1.因公出国(境)费

3

0.00

0.00

  1.部级领导干部用车

24

0

  2.公务用车购置及运行维护费

4

188,000.00

54,000.00

  2.一般公务用车

25

3

    (1)公务用车购置费

5

0.00

0.00

  3.一般执法执勤用车

26

0

    (2)公务用车运行维护费

6

188,000.00

54,000.00

  4.特种专业技术用车

27

0

  3.公务接待费

7

58,000.00

38,305.00

  5.其他用车

28

0

    (1)国内接待费

8

58,000.00

38,305.00

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

29

0

         其中:外事接待费

9

0.00

0.00

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

30

0

    (2)国(境)外接待费

10

0.00

0.00

 

31

 

(二)相关统计数

11

 

32

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

0

 

33

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

0

 

34

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

0

 

35

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

3

 

36

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

15

 

37

 

     其中:外事接待批次(个)

17

0

 

38

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

900

 

39

 

     其中:外事接待人次(人)

19

0

 

40

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

0

 

41

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

0

 

42

 

 

 

 

政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开10表

编制单位:沧州市委统战部

 

 

2016年度

 

 

金额单位:元

项目

采购计划金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

合      计

 

 

 

 

 

 

货物

 

 

 

 

 

 

工程

 

 

 

 

 

 

服务

 

 

 

 

 

 

项目

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

7

8

9

10

11

12

合      计

 

 

 

 

 

 

货物

 

 

 

 

 

 

工程

 

 

 

 

 

 

服务

 

 

 

 

 

 

 *我部门无此项收支,故空表列示。

 

 

 

 

 

 


第三部分:沧州市委统战部决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总表情况说明

2016年度决算收入总计456.21万元,决算支出总计456.21万元 。与2015年相比,分别减少41.06万元和41.06       万元,减少8.3%和8.3%。决算收入总计中,含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余0万元;决算支出总计中,含结余分配0万元、年末结转和结余0万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计456.21万元,其中:财政拨款收入456.21万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下:

(一)财政拨款收入456.21万元。较2015年决算下降 41.06万元,下降8.3%,主要原因是压减了事务性支出。

(二)事业收入0万元。

(三)其他收入0万元。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计456.21万元,其中:基本支出456.21万元,占100%;项目支出0万元,占0%。与2015年度相比下降 41.06万元,下降8.3%,主要原因是压减了事务性支出。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2016年度财政拨款收入决算总计456.21万元,与年初预算相比增加72.58万元,主要原因是追加了部分预算,与2015年度相比减少41.06万元,减少8.3%,主要原因是压减了事务性支出。财政拨款支出决算总计456.21万元,与年初预算相比增加72.58万元,主要原因是追加了部分预算,与2015年度相比减少41.06万元,减少8.3%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余0万元,财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余0万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2016年度财政拨款支出年初预算为383.63万元,本年支出决算为456.21万元,占年初预算的118.9%。主要原因是由于追加了部分预算。

(二)财政拨款支出决算结构

2016年度财政拨款支出456.21万元,按功能分类主要用于以下方面: 

1)一般公共服务支出(类)456.21万元,主要是    行政事务支出。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出456.21万元,支出具体情况如下:

1、工资福利支出126.16万元,较2015年决算数减少

5.19万元,减少3.9%。主要原因是人员在职转退休。

2、商品和服务支出235.54万元,较2015年决算数减少

65.97万元,减少21.9% 主要原因是压减了事务性支出。

六、2016年度三公经费支出情况说明

2016年,在做好各项工作的前提下,节省各项开支,尤其是严格控制三公经费的支出,全年一般公共预算财政拨款三公经费支出合计24.6万元。较2015减少2.49万元,(近年来,三公经费支出逐年减少,体现了认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求,管理制度不断完善,三公经费支出得到了有效控制,实现了只减不增的目标)

全年发生因公出国(境)费用0万元,发生因公出国(境)团组数为0,人次数为0。

全年发生公务用车购置及运行维护费5.4万元, 2016年度购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆,较预算压减134000万元,减少71.3%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是机关单位实行公务用车改革,相应减少公务用车运行费用支出。

全年发生公务接待费3.8万元,国内公务接待批次15个,合计接待900人次,较预算5.8万元,减少34.5%,比2015年决算减少2万元,降低34.5%。主要原因是压减了支出。

七、2016年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况  

(二)预算项目绩效评价开展情况  

(三)预算项目绩效自评选例    

(四)开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

八、2016年度其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况的说明

2016 年度本部门机关运行经费支出291.2万元,比

2015 年增加6.43万元,增长2.3%。主要原因:行政性支出增加。 

(二)政府采购支出情况

2016 年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至 2016  12  31 日,本部门共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆,其他车辆0辆。我单位无大型设备。

 

第四部分:名词解释

一)财政拨款收入:指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

(三)其他收入:指除财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入以外的各项收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)三公经费:财政预决算管理的三公经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

(含外宾接待)支出。

(十一)其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

(十二)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)财政事务:反映财政事务方面的支出。

(十四)港澳台侨事务:反映港澳台侨事务方面的支出。

(十五)科学技术管理事务:反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

(十六)应用研究:反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

(十七)技术研究与开发:反映用于技术研究与开发方面的支出。

(十八)社会科学:反映用于社会科学方面的支出。

(十九)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(二十)农村综合改革:反映用于农村综合改革方面的支出。

(二十一)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

 

 

 

沧州市委统战部2016度决算公开.zip
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